依据《西华大学2014年年度审计计划》、《中国内部审计准则》,从2014年3月初开始,由审计处牵头、相关部门参与,对校内六个单位(计划财务处、后勤总公司、物理与化学学院、机械工程与自动化学院、电气信息学院、体育学院)开展财务收支审计工作。
本次财务收支审计内容及范围是对被审计单位2013年财务管理制度、内控制度、预算执行、财务收支、政府采购及大额资金使用情况等开展咨询、监督和评价。按照审计通知书的要求,我们对此次审计工作在各被审计单位进行了审计公示,并会同监察处、计划财务处、人事处、教务处、后勤管理处、物资设备与实验室管理处等部门召开了审计进点会议,在会上被审计单位负责人签署了被审计单位承诺书。在审计过程中各审计组严格执行审计方案的要求,根据被审计单位和相关部门提供和收集的相关资料,通过审阅、检查、分析性复核、监盘、查询、询问等方法,在被审计单位的支持和配合下,在相关部门的通力协作下,于5月完成了现场审计工作。6月初将 “审计报告征求意见书” 送达各被审计单位,在规定的时效内,收集被审计单位意见和完善审计报告。
截止2014年6月底完成了审计报告的审查复核工作,出具了最终的审计报告,圆满完成了对六个被审计单位的财务收支审计工作。