2014年7月1日,在行政楼413会议室召开2014年上半年西华大学内部审计联席会议。纪委监察处、组织部、人事处、计划财务处、物资设备与实验室管理处、教务处、科技处、研究生部、国有资产及后勤管理处、后勤总公司、审计处等部门的负责人出席了会议。
会议由审计处江林处长主持。江处长首先通报了学校相关部门到四川理工学院、泸州医学院、四川警察学院、西华师大四所高校调研的内容及答复;然后将上半年完成的校内六个单位财务收支审计的情况做了通报和分析,并对财务收支审计中发现的问题提请相关部门商议和解决。参会的各部门领导对发现的问题都从各自分管的职责进行了解读、阐述,并提出合理化的建议。会议现场讨论认真而热烈、各种观念地碰撞此起彼伏,对《2014财务收支审计中发现需提前相关部门解决的问题》进行了修改和分工。会议进行中,孙卫国校长来到了会场。在听取汇报后,孙校长表示此次会议召开得很及时,前期对兄弟院校的调研很深入,对校内六个单位的财务收支审计工作也很细致。他同时指出:1、虽然是内审,但学校仍高度重视。规范化的管理对每个学校的发展都是必要的;2、有效运用审计报告,对提出的问题,牵头部门应及时提出管理意见,制定好各自相应的管理办法和措施,其他部门应积极配合;3、条件成熟时,经学校研究后,对审计报告中指出的有关收费备案等问题,要考虑纳入校内单位及负责人的年度考核。
通过此次会议的召开,使大家认识到内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。西华大学审计机构和人员一定要恪守自身的内部审计工作职责,真正地着眼于促进问题地解决,立足于促进机制地建设,通过与相关部门合作促进学校事业发展。