根据《教育系统内部审计工作规定》《西华大学内部审计工作规定》等相关规定,执行经西华大学校务会审议、校党委常委会审定通过的西华大学2024年度审计计划,我处决定派出审计组,自2024年5月6日起,对西华大学2023年财务报表及预算执行进行审计、对西华大学2023年收支业务开展内部控制评价,重大事项将进行必要的延伸或追溯。
广大干部群众对本次审计范围内的事项,如有意见或建议,请以真实姓名在2024年6月30日前向审计组或审计处反映。
联系电话:87387651 87387556 87720138
联系邮箱:sjc@mail.xhu.edu.cn
特此公告!
审计处
2024年5月6日