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学校审计处是学校内部审计专职机构,在学校党组织、主要负责人的直接领导下,以“健康、公信、鉴证、助管”为审计文化理念,对学校财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,立足发现问题,推动解决问题,以促进完善治理、增加价值和实现目标。

审计处工作职责

根据内部审计的有关规定,内部审计机构履行下列职责:

(一)为学校内设机构及所属单位(含占控股地位或者主导地位的单位,下同)提供审计咨询服务;

(二)对学校及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;

(三)对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;

(四)对学校内设机构及所属单位的财务收支、资产、负债、权益及其有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计;

()对学校校管领导干部履行经济责任情况进行审计;

(六)对学校及所属单位建设、修缮(含维修)工程项目投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段业务管理活动的合法性、适当性、有效性进行管理审计;

(七)对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计;

(八)协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;

(九)办理学校主要负责人和上级审计机构交办的有关审计事项;

(十)法律、法规、规章规定的其他职责。


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